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公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
2026/7/7
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1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/07
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/07
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
<摘錄公開資訊觀測站>
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旭東 送件申請上市
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
公告本公司向關係人原取得使用權資產租賃範圍調整。
公告本公司董事會決議除息基準日。
公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告。
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澄清說明媒體報導
公告本公司115年股東常會重要決議事項
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公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 115/05/25 結束
股東權息通知
115年將配發 0.5 元股息
101年辦理換票,換股比率: 0.00
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